- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-02-27 19:49
你好,按多提的差额做之前计提进相反的分录或红字分录
相关问题讨论
你好,按多提的差额做之前计提进相反的分录或红字分录
2020-02-27 19:49:19
你好,付款 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借;制造费用等科目 贷;预付账款
期末在预付账款借方体现余额 90
2018-09-06 17:08:11
你好!
做到里面需要调整以前年度损益。
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款等
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2022-02-10 11:51:31
你好,是部分款项不需要支付了吗?
2019-10-12 11:23:57
您好,每月按发票金额入费用。
2016-11-02 22:04:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
lucky 追问
2020-02-27 19:50
立红老师 解答
2020-02-27 19:54
lucky 追问
2020-02-27 19:54
立红老师 解答
2020-02-27 20:15
lucky 追问
2020-02-27 20:17
立红老师 解答
2020-02-27 20:19
lucky 追问
2020-02-27 20:19
立红老师 解答
2020-02-27 20:22