老师,我们一月份至三月份给别的公司提供服务,但是一月份对方公司没有开进项发票给我们,二月份才一起把1-3月份的进项票开给我们,那我们怎么结转成本?
旺仔
于2020-02-28 09:35 发布 625次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-28 09:51
根据提供服务的结算单白条这个先结转成本,后续调整
相关问题讨论
是的,出口做收入,取得的发票结转到相应成本核算
2018-11-06 15:46:39
你好 发生了销售 按实际销售结转销售成本 借方主营业务成本贷方库存商品 没进项发票的先暂估入库
2018-11-20 10:23:56
你好,销售了是可以结转成本,而与是否认证是没有关系的
2018-01-02 13:30:33
您好,可以暂估成本处理,借;库存商品,贷;应付账款-暂估应付款。
2017-12-02 17:42:43
如果多品种必须有明细~~~~~~~
2015-12-12 20:28:07
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2020-02-28 09:56
maize老师 解答
2020-02-28 09:57