老师,我们一月份至三月份给别的公司提供服务,但是一月份对方公司没有开进项发票给我们,二月份才一起把1-3月份的进项票开给我们,那我们怎么结转成本?
旺仔
于2020-02-28 09:35 发布 647次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-28 09:51
根据提供服务的结算单白条这个先结转成本,后续调整
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是的,出口做收入,取得的发票结转到相应成本核算
2018-11-06 15:46:39

你好,你是收到的吗?
2020-05-12 16:48:35

你好
先暂估
下月冲回,再按发票处理
2020-03-10 09:50:51

你好,当月卖出去产品需要结转成本,没有进项可以做无票购进,汇算清缴对无票成本做纳税调增处理
2019-12-07 13:31:35

你好,没有收到可以做暂估入库处理
2019-08-08 10:13:36
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2020-02-28 09:56
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2020-02-28 09:57