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Meng
于2020-02-28 10:01 发布 1504次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-02-28 10:04
你好 计提时:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬支付时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
Meng 追问
2020-02-28 10:06
收到谢谢
2020-02-28 10:07
直接做借:管理费用贷:现金,可以吗
答疑苏老师 解答
2020-02-28 10:08
你好 不可以的 需要通过应付职工薪酬来过渡。
好的
2020-02-28 10:09
祝同学工作顺利哦!
2020-02-28 10:32
如收到客人发票但是款未付,怎么做账
2020-02-28 10:34
你好 那么贷方就是其他应付款科目。
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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