送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-03-01 15:16

借预付账款贷银行存款

暖暖老师 解答

2020-03-01 15:16

来了发票再摊销处理就可以的

TsT&雪 追问

2020-03-01 15:16

我想入费用

暖暖老师 解答

2020-03-01 15:17

需要分摊
借管理费用
制造费用
贷预付账款

TsT&雪 追问

2020-03-01 15:17

我知道,但是发票还没收到,可以这样做吗?

暖暖老师 解答

2020-03-01 15:47

没有收到先不做的

TsT&雪 追问

2020-03-01 15:51

那我当月的产品做成本少了租金部分

暖暖老师 解答

2020-03-01 16:08

先预提这个数字按照平均数

TsT&雪 追问

2020-03-01 16:43

怎样分录预提,老师,我要交印花税需要计吗?

暖暖老师 解答

2020-03-01 16:53

借管理费用或者制造费用
贷预提费用

TsT&雪 追问

2020-03-01 16:54

发票回来怎样冲

暖暖老师 解答

2020-03-01 17:45

来了先把预提冲了

暖暖老师 解答

2020-03-01 17:45

再按发票从新做一遍

TsT&雪 追问

2020-03-02 14:12

老师付款是(1)借:预付账款  贷:银行存款/(2)预提费用是借:管理费用 制造费用 贷:预提费用/(3)发票回来再做一笔借:预提费用(红色,贷预付账款吗

TsT&雪 追问

2020-03-02 14:15

老师我提现18次,是需要做18笔的贷银行存款分录吗?还是做借:现金  贷:银行存款(18次的总数)可以

暖暖老师 解答

2020-03-02 14:17

可以做成一笔分录的这个提现

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相关问题讨论
你好 借预付账款16000 贷银行存款16000 然后发票附在后面,定期摊销费用即可的
2021-09-28 15:17:42
你好,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目 然后按3个月平均摊销就是了
2019-08-12 16:14:03
借预付账款贷银行存款
2020-03-01 15:16:14
你好,押金需要收到条就 可以 借库存现金 贷其他应付款
2019-07-31 16:20:37
你好 借:预付账款 贷:银行存款
2019-06-15 23:11:15
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