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于2020-03-02 16:45 发布 2241次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-03-02 16:45
付款,借:预付账款 贷:银行存款收到发票,借:管理费用 贷:预付账款
游戏 追问
2020-03-02 16:46
我是要将这个发票数记入成本的。
辜老师 解答
2020-03-02 16:47
那你收到发票,计入制造费用或生产成本就可以
2020-03-02 16:48
做成本的时候借:主营业务成本贷:管理费用吗
2020-03-02 16:49
收到发票,借:主营业务成本 贷:预付账款
2020-03-02 17:14
预付电费时:借:预付账款 贷:银行存款收到发票时直接拿来做成本 借:主营业务成本-电费 管理费用-自用贷:预付账款做收入时:借:应收账款贷:主营业务收入-电费 应交税费-销(我是物业公司小规模纳税人,支付电费然后每月向商户收取电费,相当于比供电所多了一点钱这样)老师我的会计分录对了嘛
2020-03-03 08:12
是的,是这样账务处理的
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
★ 4.98 解题: 73531 个
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