送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-03-02 16:45

付款,借:预付账款  贷:银行存款
收到发票,借:管理费用  贷:预付账款

游戏 追问

2020-03-02 16:46

我是要将这个发票数记入成本的。

辜老师 解答

2020-03-02 16:47

那你收到发票,计入制造费用或生产成本就可以

游戏 追问

2020-03-02 16:48

做成本的时候借:主营业务成本贷:管理费用吗

辜老师 解答

2020-03-02 16:49

收到发票,借:主营业务成本 贷:预付账款

游戏 追问

2020-03-02 17:14

预付电费时:借:预付账款
                       贷:银行存款
收到发票时直接拿来做成本
  借:主营业务成本-电费
          管理费用-自用
贷:预付账款
做收入时:
借:应收账款
贷:主营业务收入-电费
        应交税费-销
(我是物业公司小规模纳税人,支付电费然后每月向商户收取电费,相当于比供电所多了一点钱这样)老师我的会计分录对了嘛

辜老师 解答

2020-03-03 08:12

是的,是这样账务处理的

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...