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宠语
于2020-03-02 18:25 发布 632次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-03-02 18:26
你好,可以把发票直接贴到原来的凭证后面
宠语 追问
2020-03-02 18:28
凭证已经装订好了呢
玲老师 解答
2020-03-02 18:34
红冲原来的分录,咱按发票金额入账
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老师我去年12月做了一笔账,借,管理费用500,贷:银行存款500,我发票1月才来,现在发现12月做错了,拿做发票500怎么做账
答: 你好,正确的分录应该是哪一个?
上个月买的校服,上个月已经付钱了,借管理费用 贷银行存款,但是对方把发票开成这个月了,我给应该怎么记
答: 同学你好,不影响的,是专票还是普票
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果当月的房租,次月收到发票,当月借:管理费用 贷:预提 次月冲销,再付款借:管理费用 贷:银行存款,这样对吗?好繁琐
答: 当月借管理费用贷应付,是的
公司向企业借款,6月份计息了,当时发票未收到,我记为借:管理费用贷:银行存款了,那现在收到发票了咋记账
讨论
借:待摊费用18000 贷:银行存款18000 借:管理费用1500 贷:待摊费用1500 借:管理费用--税费1164 贷:银行存款1164 钧乔老师,这是一次性开的2021年全年的发票,不能直接做费用嘛?如果这样摊销摊完到明年年底了。但这是今年的租金呀
老师,如果付款和发票收到是同一天,借:管理费用,贷:银行存款。不挂往来科目了还需要体现对方公司名称吗?
请问老师,发票开了200,实际单位只能报180,我做账是按180做吗?借:管理费用 180贷:银行存款 180
两家公司,两兄弟开的,A公司转给B公司给100块钱用于刻章!那账怎么做?B公司做账借:管理费用贷:银行存款。A公司的账要如何做?没有发票怎么入账?
玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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宠语 追问
2020-03-02 18:28
玲老师 解答
2020-03-02 18:34