送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-03 11:10

你12月已经过账,没结转本年利润,就点结转损益生成一张结转本年利润的凭证,然后再将这张凭证过账就可以结账了,完整步骤就是没结转之前过账所有凭证再结转利润然后在过账这张凭证

pinkziye 追问

2020-03-03 11:41

这些都做完,就是点期末结账对吗?

玲老师 解答

2020-03-03 11:55

你好 是的 这些都做完,就是点期末结账

pinkziye 追问

2020-03-04 09:17

老师好,如果年结后发现错了,还有反结账的机会吗?

玲老师 解答

2020-03-04 09:21

一般软件有反结账的功能

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