- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-05-03 15:39
这是我手头正遇到的问题。进项税额转出需不需要有红字发票什么的才能做,领导让现在就报税,这张发票就不抵扣了,那在附表二里怎么填?第二行“本期认证相符且本期申报抵扣”包不包括这张发票的金额?具体要填到哪行?
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作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
你好,是的呢,你说的对
2020-06-14 19:03:21
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
你好,不需要的,因为普通发票的税额是无法抵扣的
2018-04-08 09:17:39
勾选后默认当期认证了,增值税的申报表需要手工填写 。
2019-11-01 09:14:34
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邹老师 解答
2016-05-03 15:28
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2016-05-03 16:13