借:库存现金4520 贷:主营业务收入4000 应交税费_销项税额520 借:管理费用-办公费1500 应交税费进项税额195 贷:库存现金 1695 这两个分录为什么会错,错的原因在哪?
动听的灯泡
于2020-03-05 15:17 发布 925次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
这个问题是这样的,月末计算为需要缴纳增值税情况的,月末才需要做结转增值税的分录,转至未交增值税科目。如果月末形成留抵税额的情况,是无需做增值税的结转分录的。
2018-07-29 09:41:16
你好!应该不是管理费用吧,一般是销售费用
2018-06-09 11:32:28
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
借:管理费用-业务招待费,贷:主营业务收入,增值税项税额
2020-05-01 12:05:34
你这个账务处理没有问题啊
2020-03-05 15:18:24
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