- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-03-09 13:51
你好同学,你做一个销售的分录的相反的分录,损益用以前年度损益调整代替
借:以前年度损益调整
应交税费-应交增值税(销)
贷:应收账款
借:库存商品
贷:以前年度损益调整
最后再将以前年度损益调整的金额转利润分配-未分配利润里就好了
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同学,你们收到的发票在发票确认平台没有显示是吗
2022-10-24 17:24:36
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你是一般纳税人么,这个专票用于哪里
2019-08-08 09:28:43
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您好,您您年末是有留抵税额的情况下,是不需要做第六个分录,您第八个分录是借应交税费--应交增值税(销项税额)贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2020-07-04 16:46:58
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你好具体您购买的什么商品?
2019-03-15 14:07:15
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您好,借应收账款113000,贷主营业务收入100000,应交税费-应交增值税13000,借主营业务成本57200,贷银行存款1200,应付职工薪酬56000。
2022-12-25 15:17:22
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