送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-09 15:56

同学,你好,在其他应收款-单位往来核算:收到时:借:银行存款,贷:其他应收款-单位往业,支付时做相反分录

星辰海夕 追问

2020-03-09 15:58

噢噢. 谢谢老,这理论是什么呢

小叶老师 解答

2020-03-09 16:00

其实就是资金拆借,不过频繁的资金往来还是有风险的

星辰海夕 追问

2020-03-09 16:08

嗯嗯,后期会了解。再请教一个问题,就是年初发上一年的奖金怎么进行账务处理呢

小叶老师 解答

2020-03-09 16:08

借:应付职工薪酬    贷:银行存款   应交税费-个人所得税

星辰海夕 追问

2020-03-09 16:11

额(︶︿︶)=凸

小叶老师 解答

2020-03-09 17:28

希望能帮到你哦,有问题随时提问

星辰海夕 追问

2020-03-09 17:42

老师,发票上面写着服务费该怎么设置科目呢

小叶老师 解答

2020-03-09 17:45

按业务实质计入相关费用就行,一般计办公费,如果是技术服务就计技术服务费

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