1月份开了一张红字信息表,要做进项税额转出,报表都已经做账,但是申报时忘记申报进项税额转出,现在要报2月税了,请问这个进项税额转出怎么处理,可以直接再2月申报表上补报吗
等待戈多
于2020-03-11 11:24 发布 1726次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-11 11:30
你好,可以的,
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附表二 根据转出的原因 填在对应的栏次即可
2020-07-31 14:55:13
是不是销售方开了负数发票。
2019-12-13 17:13:37
你好,可以的,就填在附表2,进项税额转出这里,还有主表14栏
2019-09-09 15:01:28
您好,在增值税附表二有对应的栏次可以找到。
2021-11-08 15:49:22
你好,可以的,
2020-03-11 11:30:35
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