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娇
于2020-03-11 13:04 发布 1377次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-03-11 13:05
比如说福利费的进项转出借:管理费用等 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
娇 追问
2020-03-11 13:13
这个是2019年以前的6月份整个月份已经认证的进项税,现在不给抵扣,里面有材料的管理费用的,销售费用的该怎么做会计分录
朴老师 解答
2020-03-11 13:15
那就分别看下是什么费用的对应转就行了
2020-03-11 13:16
太多了,分不清
2020-03-11 13:17
怎么做成一笔费用来转出,
那就直接借管理费用贷转出
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月末进项税的会计分录,已抵扣进项税分录,未抵扣的进项税分录,抵扣的进项税比销项税大的分录,请问怎么做
答: 一、月末进项税的会计分录是: 借:库存商品(或原材料) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
老师,您好!我公司有10%的进项税加计抵扣,那这部分怎么做分录
答: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:其他收益
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
进项本期的进项税没有抵扣要怎么做分录
答: 你好 没抵扣留抵即可 不做账务处理
上月留底的进项税这月做抵扣怎么做分录?
讨论
已抵扣的进项税未做分录,其未有余额,现在怎么调,分录怎么做?
上月进项税,这个月怎么抵扣做分录
当月认证未抵扣的进项税,月末如何处理呢?结转如何做分录呢?
请问老师,外购福利用于员工,进项税未抵扣,怎么做分录呢?
朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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娇 追问
2020-03-11 13:13
朴老师 解答
2020-03-11 13:15
娇 追问
2020-03-11 13:16
娇 追问
2020-03-11 13:17
朴老师 解答
2020-03-11 13:17