送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2020-03-12 09:40

您好,同学,分录:
借:其他应付款 3846
贷:应收账款 3603
      营业外收入243

欧静 追问

2020-03-12 09:43

应付款在借方,相当于又还款了,本来应付款余额就在借方

晓宇老师 解答

2020-03-12 09:50

您的意思是其他应付款是借方余额?那么这就不能抵消了,相当于对方公司欠您企业3603+3846元。

欧静 追问

2020-03-12 09:55

其他应付款在贷方才是应该付出去的,在借方是多付的啊

晓宇老师 解答

2020-03-12 09:58

是的,您的理解正确。

欧静 追问

2020-03-12 09:59

我真的有点晕,你能帮忙说说这个该怎么写分录吗?

晓宇老师 解答

2020-03-12 10:08

您只能将其他应付款中的款项转入应收账款中共同核算。
借:应收账款 3846
贷:其他应付款 3846
这样应收账款中就有3603+3846元。

欧静 追问

2020-03-12 10:10

好的。

晓宇老师 解答

2020-03-12 10:11

嗯嗯,请帮老师点击五星好评!

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