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欧静
于2020-03-12 09:37 发布 770次浏览
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2020-03-12 09:40
您好,同学,分录:借:其他应付款 3846贷:应收账款 3603 营业外收入243
欧静 追问
2020-03-12 09:43
应付款在借方,相当于又还款了,本来应付款余额就在借方
晓宇老师 解答
2020-03-12 09:50
您的意思是其他应付款是借方余额?那么这就不能抵消了,相当于对方公司欠您企业3603+3846元。
2020-03-12 09:55
其他应付款在贷方才是应该付出去的,在借方是多付的啊
2020-03-12 09:58
是的,您的理解正确。
2020-03-12 09:59
我真的有点晕,你能帮忙说说这个该怎么写分录吗?
2020-03-12 10:08
您只能将其他应付款中的款项转入应收账款中共同核算。借:应收账款 3846贷:其他应付款 3846这样应收账款中就有3603+3846元。
2020-03-12 10:10
好的。
2020-03-12 10:11
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晓宇老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
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