送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-12 11:22

你们做了固定资产折旧了吗

热心的帽子 追问

2020-03-12 13:37

没有

郭老师 解答

2020-03-12 13:40

需要把折旧补上
借累计折旧固定资产清理贷固定资产,借银行存款贷固定资产清理应交税费,然后把固定资产清理结转到资产处置损益。

热心的帽子 追问

2020-03-12 13:43

那其他应付款84000怎么处理

郭老师 解答

2020-03-12 13:47

银行放贷这个钱是不也不给你们了
可以红冲

热心的帽子 追问

2020-03-12 13:52

银行放贷时借:银行存款 94000 贷:其他应付款84000  收入10000 直接红字冲掉其他应付款吗

郭老师 解答

2020-03-12 13:53

你好,可以的,

热心的帽子 追问

2020-03-12 13:55

好的 非常感谢老师耐心的解答

郭老师 解答

2020-03-12 13:57

不用客气
应该的,

热心的帽子 追问

2020-03-12 14:27

老师

热心的帽子 追问

2020-03-12 14:28

是这样吗  冲红字怎么冲

郭老师 解答

2020-03-12 14:37

姐,其他应付款84000贷,银行存款94000主营业务收入-10000

热心的帽子 追问

2020-03-12 14:53

银行存款不能冲呀,银行放给我的贷款银行没收回,我还之前买车的借款了

郭老师 解答

2020-03-12 14:59

收入也给你们了不是

热心的帽子 追问

2020-03-12 15:04

不能冲银行存款  其他应付款这个科目 怎么冲

郭老师 解答

2020-03-12 15:08

那你的其他付有余额
借其他应付款-10000贷主营业务收入-10000

热心的帽子 追问

2020-03-12 15:12

这样其他应付款还是有余额的

郭老师 解答

2020-03-12 15:14

那就是
这个就是你们的收入吧
别人退车
你的贷款服务的收入还有

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