送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-13 13:43

你好  那你们就银行支付的 用回单来入账 做业务招待费   到时汇算调整

惟愿-好 德 追问

2020-03-13 13:47

如果直接转给法人呢?也可以做业务招待费里?因为他有注明是商务费,金额也比较大

meizi老师 解答

2020-03-13 13:48

你好  转法人就要先挂其他应收款 。到时在做招待费冲法人其他应收款

惟愿-好 德 追问

2020-03-13 13:50

老师,就是没发票啊,没发票不是不能冲账吗?还是用他对应的招待支出凭证来做报销凭证?

meizi老师 解答

2020-03-13 13:51

你好 没发票也需要按你实际业务来冲账。 不然你支出了 不可能一直挂往来账。 那样你会因为没发票越挂越多金额的。  用你们实际的付款凭证和内部付款审批单来做账 。

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