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惟愿-好 德
于2020-03-13 13:43 发布 3036次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-13 13:43
你好 那你们就银行支付的 用回单来入账 做业务招待费 到时汇算调整
惟愿-好 德 追问
2020-03-13 13:47
如果直接转给法人呢?也可以做业务招待费里?因为他有注明是商务费,金额也比较大
meizi老师 解答
2020-03-13 13:48
你好 转法人就要先挂其他应收款 。到时在做招待费冲法人其他应收款
2020-03-13 13:50
老师,就是没发票啊,没发票不是不能冲账吗?还是用他对应的招待支出凭证来做报销凭证?
2020-03-13 13:51
你好 没发票也需要按你实际业务来冲账。 不然你支出了 不可能一直挂往来账。 那样你会因为没发票越挂越多金额的。 用你们实际的付款凭证和内部付款审批单来做账 。
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2020-03-13 13:47
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2020-03-13 13:48
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