送心意

萦萦老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-14 18:07

您好,借:其他应收款  贷:银行存款    收到时:借:银行存款  贷:其他应收款

逢考必过 追问

2020-03-14 18:08

是顺丰月结后,他们公司报销回来给我们公司的

萦萦老师 解答

2020-03-14 18:21

您好,您公司是要先垫付对吧;所以我们垫付的时候先挂其他应收,等他们付款给我们了,我们在冲回去。

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相关问题讨论
您好,借:其他应收款 贷:银行存款 收到时:借:银行存款 贷:其他应收款
2020-03-14 18:07:53
你好 垫付的时候,借;应收账款,贷;银行存款等科目 后面收到客户的快递费,借;银行存款等科目,贷;应收账款
2020-07-01 15:00:20
您好!代垫的快递费,发票是开给你们还是客户呢?
2021-09-22 22:28:49
可先 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时 借:管理费用-快递费或办公费 贷:预付账款
2020-06-10 11:28:07
你好,你们垫付的不是你们的费用为什么给你们发票?你要把这个发票给客户才行, 借银行60200 贷主营业务收入60000 贷其他应收款200 因为之前垫付的时候是借其他应收款200贷银行存款
2020-07-09 09:46:28
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