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安
于2020-03-16 08:10 发布 3782次浏览
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-16 08:12
同学,你好,收到的时候,借:预付账款 销售费用 贷银行存款
安 追问
2020-03-16 08:13
没有明白老师,收到发票并且一次性付款,是借记销售费用贷记银存,那么要分摊到每个月的分录该如何做
小叶老师 解答
2020-03-16 08:37
比如我们收到一张12000块的运费,借:预付账款11000 销售费用1000,贷:银行存款,然后再下个月的如果分摊:借:销售费用1000,贷:预付账款 ,这里的预付账款相当于待摊费用
2020-03-16 08:39
那么收到半年的厨房蔬菜发票的账务处理也是这样的吧,把科目换成什么科目呢
2020-03-16 08:43
借 预付账款11000 管理费用-职工福利费1000 贷:应付职工薪酬 12000 支付时, 借应付职工薪酬 12000 贷 银行存款后期分摊:借:管理费用-职工福利费,贷:预付账款
2020-03-16 08:44
明白了,谢谢老师
2020-03-16 08:45
亲爱的同学,不客气哈
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小叶老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
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安 追问
2020-03-16 08:13
安 追问
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