送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-16 08:12

同学,你好,收到的时候,借:预付账款   销售费用  贷银行存款

追问

2020-03-16 08:13

没有明白老师,收到发票并且一次性付款,是借记销售费用贷记银存,那么要分摊到每个月的分录该如何做

追问

2020-03-16 08:13

没有明白老师,收到发票并且一次性付款,是借记销售费用贷记银存,那么要分摊到每个月的分录该如何做

小叶老师 解答

2020-03-16 08:37

比如我们收到一张12000块的运费,借:预付账款11000   销售费用1000,贷:银行存款,然后再下个月的如果分摊:借:销售费用1000,贷:预付账款  ,这里的预付账款相当于待摊费用

追问

2020-03-16 08:39

那么收到半年的厨房蔬菜发票的账务处理也是这样的吧,把科目换成什么科目呢

小叶老师 解答

2020-03-16 08:43

借 预付账款11000     管理费用-职工福利费1000  贷:应付职工薪酬  12000  支付时, 借应付职工薪酬  12000  贷 银行存款
后期分摊:借:管理费用-职工福利费,贷:预付账款

追问

2020-03-16 08:44

明白了,谢谢老师

小叶老师 解答

2020-03-16 08:45

亲爱的同学,不客气哈

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同学,你好,收到的时候,借:预付账款 销售费用 贷银行存款
2020-03-16 08:12:00
借;销售费用等科目 贷;银行存款 营业外收入
2017-07-14 16:16:13
借预付账款 管理费用 (3月,) 贷其他应付款 支付做其他应付款贷银行,4,5月做借管理费用 贷预付账款,
2020-03-28 10:39:18
正常作战个,安你支付的借预付贷银存 按月分摊借应付职工薪酬贷预付,最后年末支付的借预付贷银存
2019-11-27 10:00:34
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2019-12-20 15:35:47
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