老师,收到了一年的销售运费发票,我想把这笔费用分摊到每个月,并且运费已经一次性支付了,那么收到发票该如何做账,每个月分摊该如何做账
安
于2020-03-16 08:10 发布 3639次浏览
- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-16 08:12
同学,你好,收到的时候,借:预付账款 销售费用 贷银行存款
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同学,你好,收到的时候,借:预付账款 销售费用 贷银行存款
2020-03-16 08:12:00
借;销售费用等科目 贷;银行存款 营业外收入
2017-07-14 16:16:13
借预付账款 管理费用 (3月,) 贷其他应付款 支付做其他应付款贷银行,4,5月做借管理费用 贷预付账款,
2020-03-28 10:39:18
正常作战个,安你支付的借预付贷银存
按月分摊借应付职工薪酬贷预付,最后年末支付的借预付贷银存
2019-11-27 10:00:34
你这个是购买货物的运费吗
2019-12-20 15:35:47
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