老师,我在建筑业上班,看到同事做账拿的都是银行回单,比方说一个付材料款的单子。她做 借:应付账款 贷:银行存款 她说等发票后期到了,再做一笔 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 就可以了,这种做法规范吗,我看会计学堂实操课程都是材料入库了,就做这个了 借:原材料 贷:应付账款 然后付钱 借:应付账款 贷:银行存款 最后发票到了, 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:原材料 我们公司做法规范不呢,还是说因为建筑行业特殊,有些材料到项目上了,我们不知道,所以只能后期凭发票做账。
媛媛123
于2020-03-17 08:24 发布 867次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-03-17 08:26
你好,
我看一下
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你好,
我看一下
2020-03-17 08:26:37
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建筑业营改增目前只是在试点,文件也未正式出来。课程暂未更新。
2015-03-19 12:52:33
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您好
是应该借:应交税费-应交增值税——进项税额
2021-04-10 15:39:32
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您好,正确操作是没有您的图片分录1,只有分录2的。
2020-11-15 00:09:26
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您好,一般情况下如果进项税额大于销项税额,暂时就不处理了。
2016-11-03 23:19:42
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媛媛123 追问
2020-03-17 08:27
蒋飞老师 解答
2020-03-17 08:31