送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-17 09:44

你好,与一个供应商或客户的往来,一般只用一个往来科目,比如不能同时用应收和预收,如果用了,建议改为用一个科目

小依米 追问

2020-03-17 09:46

应收和预收为嘛不行呢

立红老师 解答

2020-03-17 09:47

你好,应收是别人欠我们的,预收是我们欠别人的,如果两个账都挂,那么我们在和对方对账时,需要看两个账,而且时间长了,很有可能会挂错

小依米 追问

2020-03-17 10:11

意思是其他的应付预付也不能一起用哦

立红老师 解答

2020-03-17 10:12

你好,是的,是这样的。

小依米 追问

2020-03-17 10:16

好的,谢谢老师

小依米 追问

2020-03-17 10:18

那老师,往来科目应该注意什么呢?

立红老师 解答

2020-03-17 10:28

你好,供应商一般是挂应付、客户一般是挂应收,和一个客户的往来最开始就应付,那么我们就一直用应付

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相关问题讨论
你好,与一个供应商或客户的往来,一般只用一个往来科目,比如不能同时用应收和预收,如果用了,建议改为用一个科目
2020-03-17 09:44:02
没有开红字发票吗,这个?借银行 贷应付账款,
2020-05-08 13:06:30
一开始用的那个往来还是用那个
2019-10-08 14:11:21
要做两笔分录,先购入废品 借:原材料/库存商品 36 贷:其他应收款 36 以旧换新45元的商品 借:其他应收款36 银行存款 9 贷:主营业务收入
2019-10-22 15:52:30
同学,你好,应该延续使用,做凭证备注就可以,如果往来不多,作个调整凭证,把余额调在新名称下面也可以。
2020-07-28 10:22:36
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