公司每年4月份交当年1-12月房租60万,因金额较大,以前做账的时候房租分摊到每个月了。1-3月做预提费用,之后做待摊费用。 今年我们经理要求把预提费用取消了,我1-3月就直接做待摊费用了。 借:管理费用——租赁费 50000 贷:待摊费用 50000 但是由于今年收入不好,可能这60万要得到下半年才交了,现在报表上待摊费用是负数了,经理要我调帐,请问该怎么调呢?
妩媚的星月
于2014-10-11 13:11 发布 828次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2014-10-11 14:38
你好!现在预提费用和待摊费用好像都取消了,一年内的费用可以做到预付账款货应付账款里,借:借:管理费用——租赁费 50000 贷:应付账款 50000 付款时 借:应付账款 600000 贷:银行存款600000
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现在补摊销就可以
2023-06-17 10:13:22
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可以的
2015-11-18 16:57:08
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你好!现在预提费用和待摊费用好像都取消了,一年内的费用可以做到预付账款货应付账款里,借:借:管理费用——租赁费 50000 贷:应付账款 50000 付款时 借:应付账款 600000 贷:银行存款600000
2014-10-11 14:38:30
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你好,金额小,可以一次性计入费用
2022-01-04 17:24:09
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你好!是的。是要从7月份开始摊销了。
2019-09-19 16:50:44
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