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陈陈
于2020-03-17 11:37 发布 1237次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-03-17 12:12
你好,不可以的哦,这个不能
陈陈 追问
2020-03-17 12:32
那申报的时候怎么填呢?因为开的发票是0税率的,开了68万外销,勾选了64万进项。内销30万,13个点的专票,勾选了23万。我本月申报还要交税吗?
朴老师 解答
2020-03-17 12:34
需要的哦,你这个都不够的呀
2020-03-17 14:00
怎么申报呢?
2020-03-17 14:02
认证的填写在对应的进项表里,对应的收入那里填写你的收入额
2020-03-17 14:09
那样填就不会产生税。因为我外销开的是0税率呀。
2020-03-17 14:15
你外销是零那就是免税的了,那你对应的免税的进项不能抵扣,要转出的,内销的进项可以抵扣的
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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