送心意

文静老师

职称高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2020-03-18 09:18

运费处理不正确。应该是借应收账款2000贷银行存款2000。再借库存现金2000贷应收账款2000

泰之橡 追问

2020-03-18 09:26

支付给运输公司的,应该是应付呀

文静老师 解答

2020-03-18 09:46

这是代垫款。如果按应付你的分录会有一个贷方应收款余额和借方应付款余额。业务已经结束了,这两个科目怎么平账?

上传图片  
相关问题讨论
您好,一开始做固定资产了吗
2024-03-12 23:03:10
那么开票红冲核减的金额
2024-02-29 09:11:28
你好,方便把业务具体情况发来看一下吗?
2023-12-29 09:19:45
你好!你重新提问吧。你这样问老师不敢回答你的问题。怕自己也不会
2023-11-30 16:10:38
借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
2023-11-13 17:07:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...