- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-18 17:01
借:原材料 贷:银行存款
待收到发票后,再做相反分录,再做正确的分录。
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借:原材料 贷:银行存款
待收到发票后,再做相反分录,再做正确的分录。
2020-03-18 17:01:46

如果是这样,直接删除相应的记账凭证,在业务系统中进行审核,再重新操作生成凭证
2019-06-14 11:49:30

删除记账凭证后,重新进行一遍操作,可能问题就解决了
2019-06-14 11:52:20

可以, 你们这个销售吗,这个销售了,对应这个结转成本做以前年度损益调整下面,没有直接做就可以
2020-08-05 08:21:07

这笔款,金额比较巨大。最好是公对公哦。
2019-04-15 11:16:16
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Evelyn 追问
2020-03-18 17:04
文文老师 解答
2020-03-18 17:06