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柠檬苗苗
于2020-03-19 10:02 发布 2796次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-19 10:05
税负=实际缴纳增值税/不含税销售额,实际缴纳增值税=销项税额-进项税额, 销项税额=不含税增值税*税率,你们税率多少?
柠檬苗苗 追问
2020-03-19 10:09
销项税13%,另外想问一下,海关进口增值税专用缴款书,税款金额,就是可以直接当做进项税抵扣的吗。比如说,税款金额103000,可以直接做为进项税103000对吗?
maize老师 解答
2020-03-19 10:13
是的,这个是可以抵扣这么多,这个不含税销售额7874.016 销项税额=1023.622047
2020-03-19 10:18
比如说,进项511233.32,销项税13%,税负率3‰,怎么算销项额。和销项税,能否列一下计算过程
2020-03-19 10:19
税负=实际缴纳增值税/不含税销售额,实际缴纳增值税=销项税额-进项税额, 销项税额=不含税增值税*税率 这个是公式,你直接设置不含税销售额是x 就可以倒推算出来了,(不含税增值税*税率 -进项税额)//不含税销售额=税负
2020-03-19 10:26
就是因为,我算不对,所以才想问一下,结果计算的数字是多少
2020-03-19 10:36
不含税销项税额,4025459.213销项税额 =523309.6976
2020-03-19 10:58
非常感谢╰(*´︶`*)╯
2020-03-19 11:04
好的,我先回复别的学员了
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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