老师,问一下,我20.1月份,做了一笔购入原材料的分录,其中借方原材料的金额多做了0.18元,进项金额做的是对的,结果导致应付账款多了0.18元,现在接下来是做3月份的账了,我该怎么调
喜从天降
于2020-03-20 08:28 发布 652次浏览
- 送心意
文静老师
职称: 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
2020-03-20 08:31
应付账款没有结清的话,就借原材料-0.18贷应付账款-0.18。
相关问题讨论

您好,一般情况下是的。分录,借:原材料;贷:应付账款。借:应付账款;贷:银行存款 。
2016-12-12 21:10:00

老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19

应付账款没有结清的话,就借原材料-0.18贷应付账款-0.18。
2020-03-20 08:31:32

你好,暂估分录,取得发票分录都是正确的
中间还需要做一笔暂估分录的红冲
2020-08-13 14:06:16

同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
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