我们2020年3月份收到银行开的2019年银行手续费专用发票,2019年根据回单已经做过财务费用,现在收到专用发票要怎么处理?怎么做分录?我们进项税额不抵扣
雨季
于2020-03-23 14:36 发布 1066次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-23 14:38
直接发票贴12月后面就可以了
相关问题讨论
借:财务费用——手续费 负数
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
2019-09-18 22:44:21
次月收到发票冲回借财务费用(红字),借银行存款(蓝字),之后按发票做 借财务费用,应交增值税-进项税额,贷银行存款。取得进项税额专票是可以抵扣
2017-12-06 19:39:07
增值税(进项)贷方无发生额。
月底集中开具增值税发票的
借财务费用 负数 应交税费-增-进项税额
2017-07-26 18:14:34
借:应交税金--进项税449.35 ,借:财务费用-449.35
2022-07-08 10:00:08
你好 借 应交税费-进项税 借 财务费用(红字)
2021-08-06 16:39:27
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雨季 追问
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