送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-03-24 09:58

你好同学
借:其它应收款-5000
贷:银行存款5000
借:管理费用 
制造费用
贷:应付职工薪酬

帅气的嚓茶 追问

2020-03-24 10:04

根据权责发生制原则,分别做1月2月3月的会计分录

帅气的嚓茶 追问

2020-03-24 10:04

不是这样的吗

何江何老师 解答

2020-03-24 10:08

是的同学,这个是其中一个月的分录我分别写一下
借:其它应收款-5000
贷:银行存款5000

押金

借:管理费用 
制造费用
贷:应付职工薪酬

借:应付职工薪酬
贷:预付账款(1个月)
借:预付账款(3个月)
贷:银行存款

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相关问题讨论
你好同学 借:其它应收款-5000 贷:银行存款5000 借:管理费用 制造费用 贷:应付职工薪酬
2020-03-24 09:58:47
你好,借;库存现金,贷;其他业务收入,应交税费——应交增值税
2019-09-04 17:55:03
你好 借:其他应收款---xx管理人 贷:银行存款
2022-12-27 11:43:28
你好你这个借贷方冲抵之后借方有一 这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。
2024-09-12 15:28:39
借;管理费用 贷;应付职工薪酬 34595+2405 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 34595 应交税费2405 借;应交税费 贷;银行存款 2405
2017-09-29 15:25:08
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