送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-25 10:01

您好
如果实收资本没有到账的话 可以这样的

浅浅笑 追问

2020-03-25 10:02

那如果企业实收资本到账了,但是对方没有下账

浅浅笑 追问

2020-03-25 10:02

因为是用的设备,但是设备没有发票!

浅浅笑 追问

2020-03-25 10:03

原来的固定资产,对方原来人员已经全部折旧完了

浅浅笑 追问

2020-03-25 10:03

现在账面上固定资产借方,和累计折旧贷方是一样的数额!

浅浅笑 追问

2020-03-25 10:03

请问,现在我需要怎么改正这里

bamboo老师 解答

2020-03-25 10:05

固定资产做投资入账的么?

bamboo老师 解答

2020-03-25 10:05

那固定资产有借方余额 当时是怎么写的分录?

bamboo老师 解答

2020-03-25 10:05

不入账的话 借方余额怎么来的

浅浅笑 追问

2020-03-25 10:10

账目
很乱

浅浅笑 追问

2020-03-25 10:11

当时是记其他应付款

浅浅笑 追问

2020-03-25 10:11

现在能微调把其他应付款的贷方调到实收资本的贷方吗?

bamboo老师 解答

2020-03-25 10:17

如果有投资协议 可以做账务调整

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