送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-25 14:22

对的,按照这么处理就行。

颜末 追问

2020-03-25 14:24

就是两个月后开具的发票可以移到前面来做附件是吧

宇飞老师 解答

2020-03-25 14:26

是的,没问题,就是这样子的。不然你就要现在暂估,到时候冲红再做,都可以。

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相关问题讨论
你好,一个借方,一个贷方,怎么会是负数呢
2017-11-15 14:32:25
你好,借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估
2019-04-22 08:45:03
对的,按照这么处理就行。
2020-03-25 14:22:32
您好 借:生成成本——直接材料 贷:原材料 借:库存商品-生物质 贷:生成成本——直接材料
2019-06-20 14:40:41
你好,加工完成就入库分别计入库存商品。 杂质报损,借:制造费用-报损 贷:原材料-葵花籽
2018-12-18 10:57:41
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