送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-25 17:48

您好
借:以前年度损益调整
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:其他应付款-法人
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整

晨礼 追问

2020-03-25 17:50

老师我这边有十多万直接这么处理吗

bamboo老师 解答

2020-03-25 17:51

都是去年的 就是这样处理

晨礼 追问

2020-03-25 17:51

好的谢谢

bamboo老师 解答

2020-03-25 17:52

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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进项税额~~~~~~~~~~~~~~~
2015-10-26 13:52:00
开票日期是八月份的,你想抵扣七月份的销项抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好,这个是增值税对抵扣凭证的要求,普通发票的税额是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
你好,是认证吗?勾选或者扫描或者去税务局自助上,看你单位用的那个
2018-10-16 13:20:58
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
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