老师你好,我公司是一般纳税人业务是劳务派遣服务,图片发票是按差额5%开一张发票,我的账务处理是否正确? 收入的确认 成本结转 借:应收账款 10000 借:主营业务成本--差额劳务费 9400 贷:主营业务收入 9971.43 贷:应付职工薪酬---工资9400 应交税费--简易计税 28.57
贝贝
于2020-03-26 15:44 发布 1889次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-26 15:47
你好,可以的,
相关问题讨论

你好,
对的。
2020-01-04 15:13:57

你好,啊,结转的是人工成本是吧
2019-04-23 10:44:03

你好,成本多记了,本月按原分录做负数冲减就可以。
借主营业务成本 负数差额 贷应付职工薪酬 负数差额
2018-08-15 14:10:05

你好,你们单位主营是什么的?这个就是你单位的成本,如果有服务行业的服务人员的工资属于成本。
2021-08-19 08:49:58

你好,可以的,
2020-03-26 15:47:07
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