送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-26 16:48

你好 借预付账款贷银行存款

小葵花_007 追问

2020-03-26 16:50

1. 3.9号打的3.11-9.10的房租和中介费,请问都是入预付账款吗?
2. 押金不是应该入其他应收款吗?
3. 租期实际为1年,请问需要摊销吗?
4. 请问下个月我收到发票,要怎么做账?

meizi老师 解答

2020-03-26 16:53

你好 1.  是的    同时挂一笔3月的费用  借管理费用-中介费   其他应收款-押金 贷预付账款      2.是的  3. 需要分摊的  4. 收到发票 跨月直接附上月分录后面

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相关问题讨论
你好 借预付账款贷银行存款
2020-03-26 16:48:10
1、借:管理费用 贷:应付职工薪酬-非货币性福利 押金和中介费分开做,押金:借其他应收款,贷:银行存款 中介费做入管理费用中
2017-08-10 12:45:39
您好,分录,借;应付职工薪酬-福利费,1000元,其他应收款-押金,2000元,长期待摊费用-租赁费,6000元,贷;现金或者银行存款,9000元。每月摊销时,借;应付职工薪酬-福利费,2000元,贷;长期待摊费用-租赁费,2000元
2017-12-23 16:40:04
你好,不同收款方是需要分别打款的 借;管理费用 其他应收款 贷;银行存款
2018-03-30 09:12:16
以后,交的时候才能冲平
2023-02-21 09:01:28
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