老师,请问一下有员工要借钱,通过对公转,但是还钱的时候是用费用报销单形式销账,钱用在了食堂购买菜之类的。该怎么做分录,怎样更合理
小猪熊
于2020-03-27 11:10 发布 1017次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论

你好,这个收到什么业务的。
2023-07-25 09:20:33

一、借:其他应收款——XX股东
贷:银行存款
二、分红政策确定时
借:利润分配——未分配利润
贷:应付股利
三、付款时
借:应付股利
贷:银行存款
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:其他应收款——XX股东
扣回提前发放的分红的数据
2019-08-29 16:44:08

一、借支时,计入其他应收款,报销时计入福利费,冲减其他应收款
2020-03-27 11:11:10

你现在入账的话 是做哪个月账务就写哪个月制单日期
2016-12-07 14:00:30

你好 按你收到的报销单来入账 借方费用贷方其他应付款 借方其他应付款贷方银行
2019-02-14 09:52:57
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