老师,想问一下,收到对方公司打过来的折让款,怎么做分录啊?之前对方有开红字发票给我们,进项也做了转出。现在收到对方打过来的折让款,要怎么做分录?
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于2020-03-27 18:18 发布 2047次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-03-27 18:19
你好,这个是销售折让吗?
如果是,应当这样做分录
借;银行存款,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
这个应当做进项负数处理,而不是进项税额转出处理
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您好,开红字发票的转出,是借进项税额负数。
不开的直接转出是贷记进项税额转出
2020-09-11 16:24:09
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借应付帐款贷库存商品,进项转出
借库存商品,进项贷应付帐款
2019-09-09 17:44:02
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原来的分录不变金额 用负数
2019-01-13 11:26:19
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您好!是的。就是这样做。
已经付钱的部分计入预付账款
2018-05-30 14:49:42
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你好,这个是销售折让吗?
如果是,应当这样做分录
借;银行存款,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
这个应当做进项负数处理,而不是进项税额转出处理
2020-03-27 18:19:26
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