- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-03-31 14:50
“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对,至少每月核对一次。企业银行存款账面余额与银行对账单余额之间如有差额,应编制“银行存款余额调节表”调节,如没有记账错误,(即差额是由于未达账项引起的),调节后的双方余额应相等。银行存款余额调节表只是为了核对账目,不能作为调整银行存款账面余额的记账依据。
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您好,这样的话,调节表上,再银行日记账减去差异,也就是银行已付企业未付的
2023-10-13 09:41:17
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你好,这个不属于银行余额调节表的项目,只是没有及时按规定入账的问题
2016-06-28 11:52:52
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https://www.acc5.com/search.php?word=%E4%BD%99%E9%A2%9D%E8%B0%83%E8%8A%82%E8%A1%A8%26type=download_model 进去下载 日记账我也记得有 你进去搜索
2020-03-28 17:05:45
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你好,企业账一定要6月的做在6月,分的出来才能核对
2019-07-07 11:34:52
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你好,如果期初余额是一致的啊,你可以查一下调节表编制过程是否存在错误。一般如果期初一致,发生额一致,期末就应该是一致的
2018-08-04 20:17:09
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