去年的房租一直未交,我做账的时候是 借:长期待摊费用 贷:其他应付款 然后每月对长期待摊费分摊 借:管理费用 制造费用 贷:长期待摊费用 这样做对不对?
顺利的含羞草
于2020-03-31 15:37 发布 4692次浏览
- 送心意
小刘老师
职称: ,注册会计师
2020-03-31 15:41
你好!严格来说是不对的。长摊的话,应该是你先交了钱,然后再分期摊销。你这样的话,房租还未付,就记了一项资产,负债和资产都虚增了。正确的是,直接借费用,贷其他应付款。
相关问题讨论
你好!严格来说是不对的。长摊的话,应该是你先交了钱,然后再分期摊销。你这样的话,房租还未付,就记了一项资产,负债和资产都虚增了。正确的是,直接借费用,贷其他应付款。
2020-03-31 15:41:19
借制造费用贷其他应付款
2019-07-17 21:22:57
一、付款时的分录是:
借:其他应付款
贷:银行存款(或库存现金)
二、取得发票时的分录是:
借:长期待摊费用——租赁费
贷:其他应付款
三、按月摊销租赁费时的分录是:
借:管理费用——租赁费
贷:长期待摊费用——租赁费
2020-07-07 09:13:58
您好
筹建期购买设备,支付的时候应该这样写分录
借:应付账款(预付账款)
贷:银行存款
收到发票
借:固定资产
贷:应付账款(预付账款)
2019-11-21 11:46:36
1,分录正确。2前期的费用可以计入管理费用-开办费,现在已经取消长期待摊费用科目了。
2016-04-29 13:20:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
顺利的含羞草 追问
2020-03-31 15:42
小刘老师 解答
2020-03-31 15:46