送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-01 11:09

计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
  借:利润分配-未分配利润
  贷:以前年度损益调整。
  补交税款时
  借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
 借营业外支出 贷银行

经。 追问

2020-04-01 11:11

补缴的税款放以前年度损益调整?滞纳金计入营业外支出?

maize老师 解答

2020-04-01 11:14

是的,你说是对这个,

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相关问题讨论
你好,现在税务通知是虚开发票 只要进项开出,不用企业所得税
2021-11-01 22:47:20
答:将进项税额转出即可。 转出进项税额: 借:原材料 贷:应交税金-------应交所得税 交纳所得税: 借:应交税金-------应交所得税 贷:银行存款或者现金
2021-05-27 23:08:41
计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 借营业外支出 贷银行
2020-04-01 11:09:03
你好同学 是的同学这个都要交的,你们的责任不小,亏啊
2019-10-24 13:27:52
这个虚开的人有另外的逃税渠道
2019-09-03 20:49:21
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