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Mary宇
于2020-04-01 13:48 发布 3323次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-01 13:49
你好,同学。那你3月正常按蓝字发票入账,收到负数票据时 再做负分录处理
Mary宇 追问
2020-04-01 13:55
老师我们这笔业务在2019年购进的时候就做账了,3月份发生部分退货,我们给对方开具了红字信息表,他们没有及时开具负数发票,这样跨月了没关系吗
陈诗晗老师 解答
2020-04-01 13:58
不影响账务处理,你是按收到的原始凭证入账就可以了
2020-04-01 14:19
老师,那我们申报3月份税款的时候这一笔就不进项税转出了,等4月负数发票开过来,我们申报4月份税款的时候再转出也可以吧
是的,就是这个意思哈
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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Mary宇 追问
2020-04-01 13:55
陈诗晗老师 解答
2020-04-01 13:58
Mary宇 追问
2020-04-01 14:19
陈诗晗老师 解答
2020-04-01 14:19