前期已按合同金额开出专票,后结算金额比合同金额少,专票进项对方公司已经抵扣,我公司已交税款,且已跨年度,请问合同金额与结算金额的差额专用发票现在应该怎么处理?
牛牛
于2020-04-02 09:57 发布 1057次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,让对方开红字信息表你给他开负数发票就行。
2020-04-02 09:58:08
你开差额部分就可以
2020-04-03 11:14:58
您好,可以的,没有时间规定的
2023-11-03 20:48:02
您好!你开红字发票冲减就可以了。
2018-11-30 15:49:27
这个多暂估吗,借在建工程 负数,贷其他应付款 负数,多做部分冲掉
2020-12-30 09:41:04
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