送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-05-13 15:02

您好!如果您是销售方,对方已经给您付了预付款,而您已经开了发票,就当做当月收入做账。

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相关问题讨论
借xxx费用/库存商品 贷预付账款就可以
2019-07-16 10:21:58
你好,在10月份付款这样做分录就是了 借;预付账款,贷;银行存款 30万 这样做分录之后,预付账款期末余额就是0了
2019-11-20 15:29:31
计入成本费用 冲减预付账款
2019-08-09 09:20:48
您好 请问预付款的时候怎么写的分录 是购买商品还是接受劳务支付的
2020-05-04 09:52:57
不能,你先把发票要过来,不然你没法税前扣除
2019-12-13 14:54:00
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