送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-04-04 19:56

你好,能具体说一下业务情况吗?

咖啡美酒 追问

2020-04-04 20:03

老师好就是我们是做光伏扶贫的,我们规定从利润中提取10%的分红,然后在提取7%的运维费用,以后运维发生的费用从提取的里面支付,这个账我应该怎么做呢

咖啡美酒 追问

2020-04-04 20:05

还想问下老师如果是从收入中提取7%的运维费又该怎么做呢

冉老师 解答

2020-04-04 20:10

你好,提取的7%当期没有发生吧

冉老师 解答

2020-04-04 20:10

没有实际支付发生吧

冉老师 解答

2020-04-04 20:11

没有的话,记入长期待摊费用
借:长期待摊费用
贷:其他应付款

咖啡美酒 追问

2020-04-04 20:29

这个是从利润中提取的,提取后这个钱以后要支运维费用,那支运维费的时候怎么做账呢

咖啡美酒 追问

2020-04-04 20:30

没有实际支付后面业务发生了在支付

冉老师 解答

2020-04-04 20:40

从利润提取,就是想影响当期利润?

咖啡美酒 追问

2020-04-04 20:50

也不是想影响当期利润,我现在不知道提取的分录怎么做

冉老师 解答

2020-04-04 20:57

你这个,预提得话只能当长期待摊费用,其实建议实际发生时做费用,冲银行存款

咖啡美酒 追问

2020-04-04 21:08

领导想让体现出这个7%的数字,这样做比较好呢

冉老师 解答

2020-04-04 21:09

你好,那就先预提
借:长期待摊费用
贷:其他应付款

咖啡美酒 追问

2020-04-05 10:38

老师好我们规定从利润中提取10%的分红30万,这个钱还没有分下去,以后会分,账务怎么做呢?

冉老师 解答

2020-04-05 10:42

你好
计提
借:利润分配-未分配利润
贷:应付股利
支付
借:应付股利
贷:库存现金(或银行存款)

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