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咖啡美酒
于2020-04-04 19:55 发布 638次浏览
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2020-04-04 19:56
你好,能具体说一下业务情况吗?
咖啡美酒 追问
2020-04-04 20:03
老师好就是我们是做光伏扶贫的,我们规定从利润中提取10%的分红,然后在提取7%的运维费用,以后运维发生的费用从提取的里面支付,这个账我应该怎么做呢
2020-04-04 20:05
还想问下老师如果是从收入中提取7%的运维费又该怎么做呢
冉老师 解答
2020-04-04 20:10
你好,提取的7%当期没有发生吧
没有实际支付发生吧
2020-04-04 20:11
没有的话,记入长期待摊费用借:长期待摊费用贷:其他应付款
2020-04-04 20:29
这个是从利润中提取的,提取后这个钱以后要支运维费用,那支运维费的时候怎么做账呢
2020-04-04 20:30
没有实际支付后面业务发生了在支付
2020-04-04 20:40
从利润提取,就是想影响当期利润?
2020-04-04 20:50
也不是想影响当期利润,我现在不知道提取的分录怎么做
2020-04-04 20:57
你这个,预提得话只能当长期待摊费用,其实建议实际发生时做费用,冲银行存款
2020-04-04 21:08
领导想让体现出这个7%的数字,这样做比较好呢
2020-04-04 21:09
你好,那就先预提借:长期待摊费用贷:其他应付款
2020-04-05 10:38
老师好我们规定从利润中提取10%的分红30万,这个钱还没有分下去,以后会分,账务怎么做呢?
2020-04-05 10:42
你好计提借:利润分配-未分配利润贷:应付股利支付借:应付股利贷:库存现金(或银行存款)
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冉老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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