请问,收到企业询证函,对方开票我们财务未收到,截至 问
你好,你跟领导确认一下有没有收到发票,有收到就可以盖章给他。 答
老师好,请问,增值税留抵税额,已经抵减过了的,前面没 问
你好,你这个留抵税额有单独做科目核算吗?正常来讲的话,这个留抵税额不需要单独做凭证,只要在申报表上有就是 答
老师 ,收到公司用于招待用的酒发票为专票,请问需要 问
可不退回,按不抵扣勾选,价税合计做账 答
老师,印花税是按照主营业务收入来申报的吧 问
其他业务收入不算在里面吧 答
老师,酒店行业的前台用的鲜花、服务人员的服装、 问
你好 前台的做销售费用 答
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请问老师,专票开的负数发票和红字发票信息表,自己重新开具的发票应该放在哪个凭证后做附件呢?第一次开的正数发票的抵扣联发票联放在哪个凭证后作为附件呢?
老师,我们开的负数发票,购买方要负数发票的发票联和抵扣联原件,要寄给他们吗,是购买方开的红字发票信息表,蓝字已经寄给他们了,红字发票也要寄吗,负数发票要盖发票章吗
有一张发票,有两笔退货。分成两次开负数发票,为什么第二次就不能开红字发票信息表了呢?说已经红冲过了第一次开的时候只是红冲部分,但第二次是要将另一笔退货红冲了,却不行。怎么办呢
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