我们公司内部成立了个事业部,与公司本部账务是独立核算的,事业部主要生产A产品,公司本部生产A产品所用的零件B,事业部与公司本部的结算办法是:公司领用事业部的产品按市场售价的不含税金额结算,事业部领用公司本部的零件按购买价加百分之五结算。本月公司本部领用事业部的产品A,卖给某公司,并开了票,从本部金蝶系统出的库(意思就是销售发票做在公司本部的),但实际上该笔收入应该属于事业部的,这会咋做账务处理?
不羁的精灵
于2020-04-07 21:22 发布 1884次浏览
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