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L。
于2020-04-08 16:28 发布 743次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-08 16:42
你好,同学。你 现在补计提处理借 以前年度损益调整代 XX付款基借 未分配利润贷 以前年度 损益调整
L。 追问
2020-04-08 16:45
今年的怎么做账呢
陈诗晗老师 解答
现在就是按这个分录去调整啊,在今年调整。
2020-04-08 16:52
今年按照工资总额的百分之二中的百分之六十缴纳工会经费,这个账我要怎么做呢,说是没有公会组织按照百分之二全额交给税务局,有工会组织是只要交百分之二中的百分之四十给税务局,请问是这样的么
2020-04-08 16:53
你正常计提借 管理费用 工会经费贷 应付职工薪酬 或 其他应付款你交纳是借 应付职工薪酬 或 其他应付款贷 银行存款是按比例交税局
2020-04-08 16:55
那给税务局的百分之四十怎么做账呢
2020-04-08 16:59
你计提是按100%计提的,支付给税局就是其他应付款。就是上面的分录
2020-04-08 17:01
可以都用应付职工薪酬么,不用体现这个给税务局的部分,反正最后都归结到了管理费用中的工会经费
2020-04-08 17:04
不建议这样处理,建议是分开处理,加以区分
好的
2020-04-08 17:05
嗯嗯,祝你工作愉快。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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