老师,我单位1月份开票200万,当时成本都没来也没暂估,只结转了70万,2月和3月,来了成本发票,2月和3月没有销售收入,请问老师我可以在2月和3月没有收入的情况下,结转成本嘛
柠檬~
于2020-04-08 20:44 发布 635次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好!未取得发票的可以暂估入库,只有金额没有数量的发票是不合规发票存在查账风险,需要提供入库单
2019-06-07 05:26:00
你好,5月份确认收入就应当在5月份结转成本才是的
需要做到成本与收入匹配的
2019-06-05 16:37:10
你好 你可以补结转成本的 确实是发生了 只是你当时没转 现在可以补转
2020-04-08 20:45:03
你好,没有发票就先按照收据入账,领用材料的时候需要做记录,按照核实的成本核算方法计算分摊成本费用。现在实在没有成本数据可以根据行业平均利润率反算成本,然后把相关的人工成本、材料减少的部分结转成成本,后期还是要建立起成本核算账的,要不然不知道能不能赚钱,还会有涉税风险。
2020-07-19 14:16:31
可以暂估入库,然后结转商品成本。但是暂估票要在次年汇算清缴之前到达~
2015-10-21 17:31:39
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