老师,请教个问题,应付账款的外币在2018年的时候调账没有调原币,只调了本位币,导致2019年期末调汇的时候才发现,原币余额在借方,折回本位币接近2000万,但是本位币的账面期末余额在贷方,金额是360万,这中间的差额现在要怎么调回来?
赵小胖胖胖
于2020-04-09 12:47 发布 1163次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
你好,同学。
你要确定 你这差额 是什么原因导致再做调整的
2020-04-09 13:18:29
你好 那你们这个业务分别是什么 。 你们付款出去 肯定是成本费用的。 你们要转入成本费用去 走以前年度损益调整科目处理
2021-11-22 14:38:41
这个要看借方余额形成的原因,多冲了,反冲回来就可以
2020-03-25 13:26:41
调整采购的金额600元
2017-09-01 12:21:21
预付账款贷方出现负数,应报表重分类至预付账款借方。
只调表不调账
2020-06-25 18:48:18
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