老师,采购时1是借库存商品借应交税费-增值税-进项税额,贷预付账款。销售折让,负数发票,2借主营业务成本(负数)贷应交税费-增-进项税额转出(正数)贷预付账款(负数)。如果是3银行收到退回的折扣额款项,这么做分录
价值观
于2020-04-09 14:37 发布 987次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-09 14:52
你好,同学。
借 银行存款
贷 预付账款
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,因为进项不可以抵扣了,就需要增加初始计入主营业务成本的金额
2017-12-07 15:12:01
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
进项转出应该是贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-03-24 17:10:40
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好,这个分录是对的;
这样怎么处理呢?——您 的意思是申报的时候?
2021-09-26 15:30:06
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是的,你写的很对的
2021-05-11 15:23:49
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