送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-10 11:04

可以转出来,要是不是用于公司,后续年底需要在转回去,

Angelababy 追问

2020-04-11 10:48

以前没有做有关实收资本的账,都是老板用一次存进去,,借……待其他应付款。因为是老板的钱。能不能直接把每次其他应付款改成实收资本。变成借……待实收资本。

maize老师 解答

2020-04-11 10:52

要是还有别的股东话,别的股东同意话,这个是可以的

Angelababy 追问

2020-04-11 11:01

好的谢谢老师,老师我还有问题1.公司属于在建期间,吃喝买办公零散东西还有转账的手续费,是计入哪里的。他们都计入在建工程了,管理费用,或者财务费用.2.在建期间因为没有利润,所以买的二手车作为固定资产不折旧吗。什么时候开始投入生产才可以摊销一切费用。

maize老师 解答

2020-04-11 11:03

筹建期核算,你去看链接说明,达到预定可以使用状态次月开始折旧,http://www.shui5.cn/article/22/110754.html

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相关问题讨论
应该说是你们的注册资本500万元,实缴资本0 只是过了一下账,钱就走了。这样的情况 只能挂股东的“其他应收款——各股东”,各股东按注册资本承担公司责任
2017-05-29 08:11:17
你好,因现在实收资本不需要验资报告,可按自己实际情况操作的
2016-06-21 09:53:21
你好,先按对方的科目余额表继续往下做,减少资本的话比较麻烦。会增加查找风险的。
2020-06-29 17:07:33
借;银行存款 贷;其他应付款或资本公积
2016-06-17 14:26:02
您好,有影响的,实收资本这个科目不能随便变小的,变少只有减资,税务那边可能会问的。 不过现在也只能冲了,实际没有实缴,这个账错了
2024-11-29 20:19:50
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