送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-10 12:20

您好
借:管理费用-办公费
贷:银行存款

9班奚雅琴 追问

2020-04-10 12:22

怎么抵扣

9班奚雅琴 追问

2020-04-10 12:25

不是可以减免的吗,分录怎么做

bamboo老师 解答

2020-04-10 12:28

借:应交税费-应交增值税 借方蓝字
借:管理费用-办公费 借方红字

9班奚雅琴 追问

2020-04-10 12:39

老师,我们销项发票都是税局代开的,那第二步分录借:应交税费一应交增值税280,借:管理费用一办公费 -280还要做吗,代开的税当时就交了

bamboo老师 解答

2020-04-10 12:40

实际抵减的是才需要写 您没有抵减就不写

9班奚雅琴 追问

2020-04-10 12:43

谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-04-10 12:44

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...