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9班奚雅琴
于2020-04-10 12:11 发布 2742次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-10 12:20
您好借:管理费用-办公费贷:银行存款
9班奚雅琴 追问
2020-04-10 12:22
怎么抵扣
2020-04-10 12:25
不是可以减免的吗,分录怎么做
bamboo老师 解答
2020-04-10 12:28
借:应交税费-应交增值税 借方蓝字借:管理费用-办公费 借方红字
2020-04-10 12:39
老师,我们销项发票都是税局代开的,那第二步分录借:应交税费一应交增值税280,借:管理费用一办公费 -280还要做吗,代开的税当时就交了
2020-04-10 12:40
实际抵减的是才需要写 您没有抵减就不写
2020-04-10 12:43
谢谢老师
2020-04-10 12:44
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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